當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,先付款后收到材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票應(yīng)該怎么記賬,



您好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:預(yù)付賬款
借:制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
貸:銀行存款
2020 01/13 16:17

84785028 

2020 01/13 16:19
前面掛應(yīng)付后面就沖應(yīng)付對(duì)嗎

bamboo老師 

2020 01/13 16:21
是的 前面掛應(yīng)付后面就沖應(yīng)付

84785028 

2020 01/13 16:22
那前面掛勞務(wù)的是什么

bamboo老師 

2020 01/13 16:22
勞務(wù)可以用其他應(yīng)付款

84785028 

2020 01/13 16:24
當(dāng)月轉(zhuǎn)賬當(dāng)月收到成本票是不是直接做一筆就好了,比如像我收到材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票的,分別是什么

bamboo老師 

2020 01/13 16:29
當(dāng)月轉(zhuǎn)賬當(dāng)月收到成本票可以一起做
借:原材料
制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
