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老師,先付款后收到材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票應(yīng)該怎么記賬,

84785028| 提問時(shí)間:2020 01/13 16:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 借:制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
2020 01/13 16:17
84785028
2020 01/13 16:19
前面掛應(yīng)付后面就沖應(yīng)付對(duì)嗎
bamboo老師
2020 01/13 16:21
是的 前面掛應(yīng)付后面就沖應(yīng)付
84785028
2020 01/13 16:22
那前面掛勞務(wù)的是什么
bamboo老師
2020 01/13 16:22
勞務(wù)可以用其他應(yīng)付款
84785028
2020 01/13 16:24
當(dāng)月轉(zhuǎn)賬當(dāng)月收到成本票是不是直接做一筆就好了,比如像我收到材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票的,分別是什么
bamboo老師
2020 01/13 16:29
當(dāng)月轉(zhuǎn)賬當(dāng)月收到成本票可以一起做 借:原材料 制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
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