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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好:12月支付人工裝卸費(fèi),但對(duì)方還沒開發(fā)票給我們,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?



你好 你12月結(jié)賬沒 是否有暫估費(fèi)用在12月當(dāng)月去
2020 01/13 10:39

84784955 

2020 01/13 10:41
12月已結(jié)賬

meizi老師 

2020 01/13 10:48
你好 那你收到發(fā)票做以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

84784955 

2020 01/13 10:53
已經(jīng)支付的費(fèi)用怎么做分錄?

meizi老師 

2020 01/13 10:55
你好 你不是當(dāng)時(shí)沒有做費(fèi)用嗎? 已經(jīng)支付的費(fèi)用是什么情況

84784955 

2020 01/13 11:02
好的好的,明白了,謝謝老師

meizi老師 

2020 01/13 11:03
不客氣 幫到你就好
