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問題已解決

應付分成款已和對方對賬,對方未開票過來,會計分錄應該怎么做呢?

84785022| 提問時間:2020 01/08 16:34
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速問速答
五條悟老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好,可以先放在預付里面。
2020 01/08 16:36
84785022
2020 01/08 16:39
請問是這樣嘛?借:營業(yè)成本-分成款 應交稅款-應交進項稅 貸:預付/應付
五條悟老師
2020 01/08 16:56
您好,您現在款項已經付了嗎?
84785022
2020 01/08 17:07
現在只與對方對了賬,出了對賬單,未收到發(fā)票,未付款
五條悟老師
2020 01/08 17:17
你們還沒付款,現在可以不用做賬
84785022
2020 01/08 17:36
那如果這種情況,做應收應付-暫估數可以嘛?對應的科目應該怎么做呢?應交增值稅這個科目需要做進去嘛?
五條悟老師
2020 01/08 17:52
您好,你要做暫估的話,就可以沿用你前面發(fā)的分錄
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