問題已解決
企業(yè)所得稅年終匯算清繳之后被查出有一部分成本不允許入,補繳了企業(yè)所得稅和滯納金,應(yīng)該怎么做賬



借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款借利潤分配貸未分配利潤。
2020 01/08 15:49

郭老師 

2020 01/08 15:49
最后一個寫錯了,借利潤分配貸,以前年度損益調(diào)整。

84785042 

2020 01/08 15:51
不用調(diào)整應(yīng)付職工薪酬和勞務(wù)成本嗎?

郭老師 

2020 01/08 15:54
實際發(fā)生的業(yè)務(wù)不需要

84785042 

2020 01/08 16:02
不是很能理解這句話。麻煩您講解詳細(xì)一點。相對應(yīng)的項目勞務(wù)成本不用通過以前年度損益,把不允許扣除的成本數(shù)額沖減呢

郭老師 

2020 01/08 16:05
實際發(fā)生的業(yè)務(wù)可以做賬,但是稅法不允許抵扣。

84785042 

2020 01/08 16:17
滯納金是列入以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出嗎?

郭老師 

2020 01/08 16:23
借營業(yè)外支出貸銀存

84785042 

2020 01/08 16:49
什么時候應(yīng)該套調(diào)整成本科目,減少呢

郭老師 

2020 01/08 16:52
實際沒有業(yè)務(wù),你們做上了

84785042 

2020 01/08 16:52
那在這種方式下,企業(yè)又補繳了企業(yè)所得稅和滯納金,又該怎么做賬?

郭老師 

2020 01/08 16:59
紅沖你的成本借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,然后補所得稅,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費營業(yè)外支出貸銀行存款,把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。

84785042 

2020 01/08 17:01
謝謝老師?;腥淮笪?。

郭老師 

2020 01/08 17:08
不用客氣的。
