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問題已解決

老師,之前我們稅控盤費(fèi)用在減免稅表里填寫了。現(xiàn)在還有30左右的稅控盤費(fèi)用沒有抵扣, 因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)。 可 在增值稅納稅申報(bào)主表上留抵只是顯示進(jìn)項(xiàng)的,沒有顯示稅控盤的。 那就有一個(gè)問題。就是我賬上的留底是包括了進(jìn)項(xiàng)和稅控盤的費(fèi)用。 而納稅申報(bào)主表上只是顯示進(jìn)項(xiàng)的稅額。 這個(gè)沒有包含稅控盤費(fèi)用的差異。 該怎么處理呢?還是不處理?

84784960| 提問時(shí)間:2020 01/08 11:10
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以不做處理的,如果你是一般納稅人,附表四和減免增值稅那里會(huì)有余額的。
2020 01/08 11:13
84784960
2020 01/08 11:17
老師 ,是的。只是主表里沒有稅控盤的余額。 我賬上是包括了進(jìn)項(xiàng)和稅控盤的余額的。
月月老師
2020 01/08 11:18
你好,可以的,沒問題的。
84784960
2020 01/08 11:44
好的,謝謝
月月老師
2020 01/08 11:59
不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。
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