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問(wèn)題已解決

稅務(wù)帳應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的金額比納稅申報(bào)表表實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/06 16:47
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2020 01/06 16:48
84785003
2020 01/06 16:49
為什么是收入
84785003
2020 01/06 16:50
是17年度的
84785003
2020 01/06 16:51
有什么根據(jù)么
文文老師
2020 01/06 16:53
若是17年度的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:未分配利潤(rùn)
84785003
2020 01/06 16:56
請(qǐng)問(wèn)老師根據(jù)是什么啊,不是很明白為什么這樣做
文文老師
2020 01/06 17:03
這是多計(jì)提了銷項(xiàng)稅,對(duì)應(yīng)的是調(diào)整收入,因?yàn)榻痤~不大,再調(diào)整收入,不便于填報(bào)增值稅申報(bào)表,故調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入或未分配利潤(rùn)
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