當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師:我有一筆以前年度錯(cuò)賬其他應(yīng)付款貸方500元,應(yīng)該是借方500元,我在這個(gè)月更正為第一個(gè)分錄借:其他應(yīng)付款:1000貸:以前年度損益調(diào)整:1000第二個(gè)分錄是借:以前年度損益調(diào)整:1000貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000第二個(gè)分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做嗎?



第二個(gè)分錄是借:以前年度損益調(diào)整:1000貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000第二個(gè)分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做 不是,這個(gè)做完之后憑證下面做,
2020 01/06 14:05

84785029 

2020 01/06 14:29
兩張憑證可以連續(xù)做吧?

84785029 

2020 01/06 14:32
不用等到當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做第二張憑證

maize老師 

2020 01/06 14:42
不用等到當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做第二張憑證 是,做一起

84785029 

2020 01/06 14:43
好的,謝謝

maize老師 

2020 01/06 14:56
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了
