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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,工會(huì)給我們賬戶打款,這個(gè)怎么做賬???



貸:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:銀行存款
2020 01/06 10:33

84785013 

2020 01/06 14:43
老師,我計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用_工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬_工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬_工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款

84785013 

2020 01/06 14:44
工會(huì)將款項(xiàng)退回我公司賬戶,我是不是應(yīng)該這樣做啊,借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用_工會(huì)經(jīng)費(fèi)

王超老師 

2020 01/06 14:45
是啊,你看我給的分錄,跟你繳納的分錄是相反的

84785013 

2020 01/06 15:29
那就應(yīng)該直接做費(fèi)用的相反分錄啊?你給我的是應(yīng)付職工薪酬相反分錄,按照您這樣做,應(yīng)付職工薪酬不是出現(xiàn)貸方余額了么?

王超老師 

2020 01/06 15:37
是會(huì)出現(xiàn)貸方數(shù)額,但是你當(dāng)月肯定會(huì)計(jì)提和發(fā)放工資,一般來(lái)說(shuō),借方的金額會(huì)超過(guò)這個(gè)數(shù)字的
