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問題已解決

在寫憑證的時(shí)候,應(yīng)收票據(jù)收回貸方應(yīng)該寫應(yīng)收票據(jù),但是憑證上寫錯(cuò)了,寫的應(yīng)收賬款年底的時(shí)候怎樣沖銷怎樣寫憑證?

84785038| 提問時(shí)間:2020 01/04 13:42
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,年底的時(shí)候,借;應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)。
2020 01/04 13:43
84785038
2020 01/04 13:44
是用紅筆寫 沖銷 寫憑證就可以了嘛
84785038
2020 01/04 13:45
還用沖銷一下銀行存款嗎
王雁鳴老師
2020 01/04 13:48
您好,可以使用紅字沖錯(cuò)的,可以過銀行存款,也可以不過銀行存款的,如果過銀行存款的話,就是,先做借:銀行存款,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)。再做借:銀行存款,貸;應(yīng)收票據(jù)。
84785038
2020 01/04 13:56
老師您好 年底我的應(yīng)收票據(jù)余額在貸方 之前的憑證有錯(cuò)誤 年底 應(yīng)收票據(jù)的余額應(yīng)該為0 我應(yīng)該怎樣沖銷
王雁鳴老師
2020 01/04 13:57
您好,這樣的話,要看具體原因來調(diào)整的,麻煩您能說一說具體原因嗎?
84785038
2020 01/04 13:59
應(yīng)該寫應(yīng)收賬款 寫成了應(yīng)收票據(jù)
84785038
2020 01/04 13:59
導(dǎo)致我的應(yīng)收票據(jù)貸方增加
王雁鳴老師
2020 01/04 14:01
您好,如果是這樣的話,建議調(diào)整分錄,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:銀行存款等科目,負(fù)數(shù)。再做借:應(yīng)收票據(jù),貸:銀行存款等科目。
84785038
2020 01/04 14:02
也是紅筆沖銷嗎
王雁鳴老師
2020 01/04 14:03
您好,是的,都是先沖銷,再做正確的,就行了。
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