問題已解決
我想問一下,如果我用去年剩下來的庫存現(xiàn)金,應該怎么做財務會計和預算會計?



借業(yè)務活動費
貸庫存現(xiàn)金
借事業(yè)支出
貸資金結存
2020 01/02 15:51

84784969 

2020 01/02 15:55
可是不是今年的現(xiàn)金,,就會造成決算預算支出和財政撥款收入不等。

紫藤老師 

2020 01/02 15:55
現(xiàn)金不分去年的今年的

84784969 

2020 01/02 15:58
那決算的時候,支出和財政撥款收入不等,應該怎么處理

紫藤老師 

2020 01/02 15:59
借業(yè)務活動費
貸庫存現(xiàn)金
借事業(yè)支出
貸資金結存
這些你選擇非財政支出

84784969 

2020 01/02 15:59
差額就是這次去年留下的這個現(xiàn)金

紫藤老師 

2020 01/02 16:00
就是你這次支出的金額

84784969 

2020 01/02 16:08
那年底這塊部分怎么結轉呀?

84784969 

2020 01/02 16:09
該科目應該沒有余額

紫藤老師 

2020 01/02 16:09
轉入累計盈余當中即可的

84784969 

2020 01/02 16:12
能給一下具體分錄嗎??我這現(xiàn)金也是去年財政預算內的,提現(xiàn)了沒用完,

紫藤老師 

2020 01/02 16:13
借 財政補助收入/非財政補助收入
貸 累計盈余
借 累計盈余
貸 事業(yè)支出等

84784969 

2020 01/02 16:18
比如去年剩下來1000元,我今年用了其中的800元,用于支付差旅費。。能請老師詳細的寫一下整個過程的財務憑證和預算憑證嗎?從支付到年底該支出無余額需結轉的。

84784969 

2020 01/02 16:18
比如去年剩下來1000元,我今年用了其中的800元,用于支付差旅費。。能請老師詳細的寫一下整個過程的財務憑證和預算憑證嗎?從支付到年底該支出無余額需結轉的。

紫藤老師 

2020 01/02 16:19
借業(yè)務活動費 800
貸庫存現(xiàn)金800
借事業(yè)支出800
貸資金結存800

84784969 

2020 01/02 16:21
年底結轉呢?

紫藤老師 

2020 01/02 16:22
借資金結存
貸 累計盈余
借 累計盈余
貸 事業(yè)支出等

84784969 

2020 01/02 16:28
財務會計需要結轉嗎?

紫藤老師 

2020 01/02 16:29
財務會計不需要結轉

84784969 

2020 01/02 16:32
可是你這樣做的話,是不是把資金結存都對消了

紫藤老師 

2020 01/02 16:32
你花錢了,資金結存就減少了
