問題已解決
我司之前買的車,已經(jīng)入了固定資產(chǎn)了,后來由于質(zhì)量問題退貨給對方,當時已經(jīng)做賬,進項也已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在是要做原分錄的紅字?然后再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額?



你好,之前做了固定資產(chǎn)的嗎
2019 12/26 09:32

84784978 

2019 12/26 09:34
之前做了固定資產(chǎn)了,而且進項也已經(jīng)抵扣了

郭老師 

2019 12/26 09:36
借銀行存款貸固定資產(chǎn)進項轉(zhuǎn)出。

84784978 

2019 12/26 09:39
做原分錄的紅字可以不?

84784978 

2019 12/26 09:40

郭老師 

2019 12/26 09:40
你好,可以的。

84784978 

2019 12/26 09:40
這樣做可以不?

84784978 

2019 12/26 09:43
我做了這個紅字后是不是還要做一個借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額?要不然進項對不上的嘛

郭老師 

2019 12/26 09:43
你好,可以的。

84784978 

2019 12/26 09:47
申報表上是不是還要在進項稅額轉(zhuǎn)出欄填9931.03,我之前忘了填了,在這個月申報的時候補上去有沒有什么影響?

郭老師 

2019 12/26 09:49
沒有影響的。
