問題已解決
賣了公司名下的一輛汽車,這個還用給對方開票嗎?這個是記入其他業(yè)務(wù)收入,還是營業(yè)外收入?如果不給對方開票,記入五票收入?



你好,這個需要給對方開票的,這個屬于處置固定資產(chǎn),處置損益計(jì)入營業(yè)外收入,即使不給對方開票,也要申報(bào)無票收入。
2019 12/23 15:31

84784996 

2019 12/23 15:36
處置固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)折舊那怎么處理

宇飛老師 

2019 12/23 15:38
借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)(原值)
處置的時候
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
營業(yè)外收入(或營業(yè)外支出)

84784996 

2019 12/23 15:50
處理當(dāng)月就不用計(jì)提折舊了吧?

84784996 

2019 12/23 15:51
固定資產(chǎn)清理這個數(shù)是原值減去已經(jīng)累計(jì)折舊的值?

宇飛老師 

2019 12/23 15:52
固定資產(chǎn)處理當(dāng)月還是要計(jì)提折舊的,購入當(dāng)月不用計(jì)提,注意區(qū)分。

宇飛老師 

2019 12/23 15:52
是的,固定資產(chǎn)清理=原值-累計(jì)折舊-減值準(zhǔn)備(一般很少計(jì)提減值,視為0)

84784996 

2019 12/23 16:03
汽車買時27000,賣時22700,當(dāng)月需要做分錄如下:1借:管理費(fèi)用427.5貸:累計(jì)折舊427.5(當(dāng)月折舊) 2借:固定資產(chǎn)清理25290,累計(jì)折舊1710,貸固定資產(chǎn)27000 3借銀行存款22700貸固定資產(chǎn)清理25290 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)-297.96 營業(yè)外收入-2292.04

84784996 

2019 12/23 16:04
沒給對方開票,做的無票收入,這個營業(yè)外收入能是負(fù)數(shù)嗎

84784996 

2019 12/23 16:04
賣車的時候虧了

宇飛老師 

2019 12/23 16:05
虧了就借方計(jì)入營業(yè)外支出呀。

84784996 

2019 12/23 16:16
那就是我做的分錄1.2沒問題,3改成借:銀行存款22700營業(yè)外支出2292.04應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅297.96貸固定資產(chǎn)清理25290

宇飛老師 

2019 12/23 16:22
是的,營業(yè)外支出放在借方。

宇飛老師 

2019 12/23 16:24
你3這個分錄應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額應(yīng)該放在貸方才是。

84784996 

2019 12/23 16:25
做的三個分錄沒有錯吧?

宇飛老師 

2019 12/23 16:25
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額應(yīng)該放在貸方才是。

84784996 

2019 12/23 16:26
那分錄三應(yīng)該怎么寫

84784996 

2019 12/23 16:26
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅為-297.96?

宇飛老師 

2019 12/23 16:29
你這個銷項(xiàng)稅額怎么計(jì)算的,才297.96,我就假設(shè)你這個數(shù)據(jù)是對的,那么借:銀行存款22700營業(yè)外支出2887.96貸固定資產(chǎn)清理25290應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅297.96

84784996 

2019 12/23 16:32
賣了22700,固定資產(chǎn)清理時是25290,剩下的就是營業(yè)外支出了2590,這樣還用有銷項(xiàng)稅嗎?

84784996 

2019 12/23 16:32
這會有點(diǎn)暈了

84784996 

2019 12/23 16:32
您給寫個正確的分錄吧

宇飛老師 

2019 12/23 16:34
要啊,有貨物流轉(zhuǎn)就有增值稅,又不是企業(yè)所得稅,虧損不繳納。

84784996 

2019 12/23 16:39
借:銀行存款22700,營業(yè)外支出2292.04貸固定資產(chǎn)清理25290應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)-297.96

84784996 

2019 12/23 16:39
這樣對嗎

84784996 

2019 12/23 16:40
297.96 是營業(yè)外支出2590/1.13*13%

84784996 

2019 12/23 16:40
2590是賣車虧損的部分

宇飛老師 

2019 12/23 16:40
嗯,銷項(xiàng)稅額用正數(shù)表示,不是負(fù)的。

84784996 

2019 12/23 16:41
那寫在借方297.96

84784996 

2019 12/23 16:41
可是剛才你說銷項(xiàng)稅得寫貸方

宇飛老師 

2019 12/23 16:42
不是這樣子算的啊,你這個是銷售二手車,可以適用簡易計(jì)稅,應(yīng)該按照是售價/1.03*2%計(jì)算

宇飛老師 

2019 12/23 16:42
銷項(xiàng)寫在貸方,并且用正數(shù)表示。
