問題已解決
已開具發(fā)票,暫不做收入處理,是借:發(fā)出商品 貸:庫存商品, 借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 確認收入時是借 :銀行存款 貸:主營收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品 是么?



您好
這樣賬務處理正確的
2019 12/20 18:49

84785001 

2019 12/20 19:02
好的,那如果我是提供一項工程呢,怎么做賬,就是已開具發(fā)票,但是跨年了,一部分是今年,一部分是明年才完成的

bamboo老師 

2019 12/20 19:04
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入 今年的
應交稅費-應交增值稅 發(fā)票稅額
借:主營業(yè)務成本 今年的
貸:工程施工
