問題已解決
老師們辛苦了。還是分不清:請(qǐng)問下《增值稅減免稅明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目里面的:免稅額有個(gè)公式計(jì)算的,公式如下圖。請(qǐng)問下,里面說的稅率跟征收率,是指未享受免稅前企業(yè)原本的稅率13%、6%跟征收率3%等?還是享受免稅后的稅率跟征收率就是0稅率?



您好,麻煩您截圖來看看,按您的描述來看,里面說的稅率跟征收率,是指未享受免稅前企業(yè)原本的稅率13%、6%跟征收率3%等。
2019 12/15 23:49

84784966 

2019 12/15 23:52
謝謝老師,下面是截圖。麻煩你了。學(xué)堂里面有無這方面相對(duì)應(yīng)的課程呢?

王雁鳴老師 

2019 12/15 23:56
您好,不客氣,從圖片看,是我說的,里面說的稅率跟征收率,是指未享受免稅前企業(yè)原本的稅率13%、6%跟征收率3%等。不好意思,我搜了搜,學(xué)堂暫時(shí)還沒有這方面的課程。

84784966 

2019 12/16 00:02
非常感謝老師!但是學(xué)堂里面的教程好像是填享受免征增值稅后的0稅率,不是未享受前的稅率?麻煩老師幫我研究研究看下好嗎?究竟是哪個(gè)了

王雁鳴老師 

2019 12/16 00:18
您好,不客氣,發(fā)票統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是對(duì)的,增值稅申報(bào)表填寫是錯(cuò)誤的,謝謝您的指正。

84784966 

2019 12/16 09:41
老師,但是如果這個(gè)地方填的是享受前的稅率的話,銷售額就應(yīng)該換算成不含稅的銷售額了呢,又跟主表第8行、表一的19行數(shù)值不一致了呢!現(xiàn)在主表第8行跟表1第19行都是填寫收款額的數(shù)值

王雁鳴老師 

2019 12/16 12:33
您好,這個(gè)地方填的是享受前的稅率的話,銷售額就應(yīng)該換算成不含稅的銷售額。主表第8行、表一的19行也跟著換,數(shù)值就一致了。

84784966 

2019 12/16 13:35
好的!明白!老師,還有個(gè)問題:我賬面前二個(gè)季度開始也是按照價(jià)稅分離入賬了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局我更正申報(bào)了。賬面要如何調(diào)呢?可以在前二個(gè)季度的賬開始反過賬后重新做嗎?還是在這個(gè)月沖紅后重做?沖紅后重做的話,每個(gè)季度賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟電子稅務(wù)局里面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)又不一樣了?。?/div>

王雁鳴老師 

2019 12/16 18:11
您好,就按您價(jià)稅分離處理賬務(wù)就行了。如果想調(diào)整,最好在這個(gè)月沖紅后重做,沖紅后重做的話,每個(gè)季度賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟電子稅務(wù)局里面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)又不一樣,沒關(guān)系的,年底對(duì)上就行了。


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