問題已解決
老師您好,我想問一下原來我們購買的產(chǎn)品廠家后來降價了,原先的原價發(fā)票我們已經(jīng)認證,廠家把多出來的差價做銷售折讓給我們返點,他讓我們開紅字信息表給他們,我的問題是對我們這個月的抵扣有影響嗎?我看信息表上是-稅額,報稅時我要怎么操作,是要把進項稅額轉出來嗎?這個需要開紅字發(fā)票嗎?我們沒開,只開了紅字信息表。



開了紅字發(fā)票的話進項就少了,要紅沖進項
2019 12/11 13:10

84784965 

2019 12/11 13:23
紅字發(fā)票應該誰開?

樸老師 

2019 12/11 13:24
紅字發(fā)票信息表你們申請,然后銷售方開紅字發(fā)票

84784965 

2019 12/11 13:27
那我收到發(fā)票再做賬嗎?怎么做賬?報稅時我要填那一列?

樸老師 

2019 12/11 13:28
收到紅字發(fā)票直接紅沖就可以了,原分錄紅沖

84784965 

2019 12/11 13:45
報稅時我的進項發(fā)票為負值,填到哪一項里面

樸老師 

2019 12/11 13:50
有一項“納稅檢查調整” 你的紅字發(fā)票金額填列在里面就OK了

84784965 

2019 12/11 14:07
是在附表2還是附表1里面的?我看都有這幾個字

樸老師 

2019 12/11 14:14
在報稅時 會有一張“增值稅納稅申報表附列資料(一)” 里面有一項“納稅檢查調整” 紅字發(fā)票金額填列在里面就好了。

84784965 

2019 12/11 14:22
那銷項稅額8應該填正的還是負的?我怎么感覺應該填寫表二里面“進項稅額轉出額20項”的“紅字專用發(fā)票信息表”注明的進項稅額呢?老師給仔細看看

84784965 

2019 12/11 14:24
附表一是銷項稅額呀,我現(xiàn)在遇到的情況屬于進項稅額吧,廠家給我們開票,我們是購買方

樸老師 

2019 12/11 14:29
收到的就是在進項稅申報附表的進項稅轉出那一欄填寫
