問題已解決
老師好!我們總包是69萬,這個(gè)月不給客戶開這筆票,分包出去的金額是55萬已經(jīng)收到了發(fā)票,單位按14萬差額在外地交了稅款,現(xiàn)在收到了成本票。我應(yīng)該怎么做分錄。這個(gè)成本票做到一月份行嗎?



您好,你的成本發(fā)票可以放到1月份入賬的。
2019 12/09 10:11

洛洛老師 

2019 12/09 10:11
預(yù)繳稅款就是借各項(xiàng)稅金貸銀行存款,像附加稅企業(yè)所得稅該計(jì)提的計(jì)提。

84784979 

2019 12/09 10:13
因?yàn)檫@69萬,下個(gè)月才能給客戶開。那么我在外地預(yù)交的增值稅和所得稅下個(gè)月入賬還是這個(gè)月入賬?

84784979 

2019 12/09 10:21
差額確認(rèn)收入,申報(bào)表怎么填?

洛洛老師 

2019 12/09 11:58
您好,已交的稅款在哪個(gè)月付的就哪個(gè)月做賬。

洛洛老師 

2019 12/09 11:58
只有簡易計(jì)稅才能差額申報(bào),填附表3和附表1.
