国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

你好,老師。我想咨詢下每年租金費分三次付。付的時候是記預付賬款和銀行賬款。每月攤銷是記管理費用和預付賬款。等年底的時候收到發(fā)票的賬務處理是怎么做

84784971| 提問時間:2019 12/08 15:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 年底收到發(fā)票 把借 管理費用 貸 預付賬款 用負數(shù)沖掉 再按發(fā)票來做就可以。
2019 12/08 15:11
84784971
2019 12/08 15:19
負數(shù)沖掉,就是每月攤銷得那筆嗎??收到發(fā)票我應該記哪個分錄。前面涉及到的分錄相當于預付賬款是沖掉了,就只有借方管理費用,,貸方是銀行存款
答疑蘇老師
2019 12/08 15:23
你好 你直接總的沖掉 后按發(fā)票再做一筆 借管理費用 貸 預付賬款就可以了 實際就是一正一負抵消了,只是為了體現(xiàn)發(fā)票。
84784971
2019 12/08 15:31
好的,謝謝
答疑蘇老師
2019 12/08 15:35
不客氣 祝工作順利哦!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取