問題已解決
老師,暫估成本的時候分錄為:借:成本,貸:本年利潤,這樣做的后果是啥?



暫估不是這么做的哦
2019 12/07 09:39

84785029 

2019 12/07 09:39
應該是怎么做的才對?

樸老師 

2019 12/07 09:42
進項稅不暫估入賬,會計分錄為:
1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
貸:應付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
貸:應付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款

84785029 

2019 12/07 09:44
好的,老師,可是之前的老會計已經把我剛才說的那個分錄入賬了,我現(xiàn)在把她錯誤的憑證紅沖了就可以了吧?別的影響應該沒有了吧?

樸老師 

2019 12/07 09:44
嗯,直接紅沖了就行了
