国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

購入原材料一批原料價款為20000元,增值稅稅額為2600元,用銀行存款付訖。做會計分錄的時候,借方做原材料和應交稅費,如果后期我用這筆應交稅費2600元做了別的稅收抵減,應該怎么做?

84785040| 提問時間:2019 12/04 09:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你是用這個進項稅抵減了,需要繳納的銷項稅,是吧
2019 12/04 09:42
84785040
2019 12/04 09:43
是的,這樣應該怎么做呢
辜老師
2019 12/04 09:44
月末這樣結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取