問題已解決
收到銀行補(bǔ)開的跨年18-19年手續(xù)費(fèi)發(fā)票如何計賬



你好
借;以前年度損益調(diào)整(2018年),財務(wù)費(fèi)用,貸;銀行存款等科目
2019 12/03 17:08

84785040 

2019 12/03 17:11
補(bǔ)開的發(fā)票,以前是憑 銀行回單記賬的

鄒老師 

2019 12/03 17:11
你好,之前已經(jīng)計入費(fèi)用核算了,是這個意思?

84785040 

2019 12/03 17:11
分公司 也可以記以前年度調(diào)整嗎?

鄒老師 

2019 12/03 17:12
你好,如果是 跨年的費(fèi)用,是可以通過 以前年度損益調(diào)整科目核算的

84785040 

2019 12/03 17:12
是的,之前已經(jīng)計入費(fèi)用核算了 現(xiàn)在給補(bǔ)開專用發(fā)票,就差稅進(jìn)項 ,如何記呢

鄒老師 

2019 12/03 17:13
你好,紅沖之前的無票費(fèi)用分錄,然后這樣做分錄
借;以前年度損益調(diào)整(2018年),財務(wù)費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目

84785040 

2019 12/03 17:16
以前的費(fèi)用已經(jīng)記賬了 就不想再動了 就想把這部分稅記了 如何操作下呢老師

84785040 

2019 12/03 17:17
關(guān)建是沒有多少錢 稅才60塊 還是18年9月至19年8月的一年的

鄒老師 

2019 12/03 17:19
你好,那可以這樣做調(diào)整分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;以前年度損益調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用

84785040 

2019 12/03 17:20
謝謝

鄒老師 

2019 12/03 17:24
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
