問題已解決
老師,我是小規(guī)模,申報期11月我只在稅務(wù)局代開了一張9萬的專票,現(xiàn)在我申報印花稅的時候把9萬填在哪個欄里呢,有自開的普票申報印花稅有沒有區(qū)別



你好,你與自開票沒有區(qū)別的。申報印花稅時都填在一起
2019 12/01 08:48

84784965 

2019 12/01 08:50
都是填在計稅金額或件數(shù)那一欄嗎?老師還有一個問題,一般納稅人11月份未開票,現(xiàn)在申報增值稅印花附加稅都是填0是嗎

佟老師 

2019 12/01 09:16
是的,填寫在計稅金額欄次。未開票,在沒有進項稅額需要認(rèn)證情況下做零申報?

84784965 

2019 12/01 09:51
老師,我的留底還有20萬,手上還有好多進項票,我要不要收到進項票后把發(fā)票入賬呢,還是要等勾選的時候入賬好

佟老師 

2019 12/01 10:14
你好一般是收到時就要入賬了進項處理做到待認(rèn)證進項稅額

84784965 

2019 12/01 10:26
假如我19年的進項發(fā)票收到?jīng)]入賬,到20年才入賬,入賬時還沒有勾選的話還是入待認(rèn)證進項稅額嗎
