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上個月開的發(fā)票報銷的住宿費(fèi)已經(jīng)抵扣了 但是未報銷 然后這個月對方才報銷 那會計分錄咋做啊



上個月,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款,
這個月,借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019 11/27 14:53

84784947 

2019 11/27 14:56
上個月我是掛賬了,但是這個住宿費(fèi)是要和其他分公司攤銷的,要怎么做會計分錄

辜老師 

2019 11/27 14:57
你上個月是怎么掛賬的,要怎么分?jǐn)?/div>

84784947 

2019 11/27 15:00
上個月的借:待攤費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅金 貸:應(yīng)付賬款
這個月我要沖回來的話 是借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金
但是這樣的話 待攤費(fèi)用不是還是掛著的嗎

辜老師 

2019 11/27 15:03
這個月付錢就是借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金
你這個住宿費(fèi)計入待攤費(fèi)用是要怎么分?jǐn)?/div>


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