問題已解決
老師幫我看看,第一圖是前面會計的本年利潤手工帳,第二圖為她2018年10月期初建賬本年利潤錄入數(shù)據(jù),我認為他的期初數(shù)據(jù)是錯的,第三是我自己填的,老師看看誰填的對



他的年初數(shù)據(jù)不對,應該是上年結轉下來的
還有本年利潤應該12月末結轉到利潤分配沒有余額的
2019 11/15 16:00

84785028 

2019 11/15 16:03
那最后一圖,我填的,那樣填對嗎,她2017年底沒結轉本年利潤

郭老師 

2019 11/15 16:05
對的,可以
你18年年末一塊結轉

84785028 

2019 11/15 16:05
老師現(xiàn)在我認為她本年利潤的期初數(shù)據(jù)就不對,我最后一幅圖那樣填對嗎,

郭老師 

2019 11/15 16:09
他的年初數(shù)據(jù)不對,期初余額對的
貸方負數(shù)不就是借方嗎

84785028 

2019 11/15 16:16
我不太明白,麻煩老師填一下,那個地方該填哪個數(shù)據(jù)

84785028 

2019 11/15 16:17
2018年他也沒接轉,我只有到2019年底才能結轉

郭老師 

2019 11/15 16:19
你好了那個數(shù)據(jù)?
你們兩填寫的一樣不是嗎

84785028 

2019 11/15 16:35
圖一,圖二為前面會計的本年利潤科目的手工帳和2018年10月建賬錄入本年利潤的期初數(shù)據(jù),他的錄入沒有2017年本年利潤的年初余額,我想知道年初余額那里是不是該填2017年底,2018年初的數(shù)字1131951.06,本年利潤本年累計借方和累計貸方數(shù)他填的對的,現(xiàn)在在期初余額那里是不是該填貸方_1142884.47才能結轉到2018年建賬未分配利潤額為貸方余額1142884.47

郭老師 

2019 11/15 16:37
你好,年初數(shù)錄入一七年余額。

郭老師 

2019 11/15 16:37
期初錄入十月末余額。

84785028 

2019 11/15 16:44
正確的是建賬時本年利潤2019年9月底為借方1142884 .47他在建賬時結轉本年利潤到未分配利潤是不是姐本年利潤_未分配利潤1142884.47貸本年利潤1142884.47,但老師看看他的期初建賬數(shù)據(jù),本年利潤那根本沒體現(xiàn)出借方本年利潤1142884.47這個數(shù),我想問老師的問題是期初為本年利潤貸-1142884.47本年累計借方21971644.94本年累計貸方21960711.53,年初余額填1131951.06這樣填才是對的,我說的對不對老師

郭老師 

2019 11/15 16:44
期初不需要做分錄
只錄入期初余額就可以

郭老師 

2019 11/15 16:45
你在19年年末結轉到利潤分配

84785028 

2019 11/15 17:05
她2018年10月建賬,如果老師認為我說的填的數(shù)據(jù)正確,她的本年利潤2018年為借方余額1142884.47才能有本年利潤未分配利潤借方1142884.47,所以我現(xiàn)在求證老師她建賬本年利潤那期初應該填2018年9月底本年利潤借方余額數(shù)字1142884.47年初那填2017年底2018年初的數(shù)字1131951.06

84785028 

2019 11/15 17:06
她2017年底本年利潤沒接轉,2018年10月要建賬才結轉的本年利潤

郭老師 

2019 11/15 17:12
他的期初也填寫的對,只不過是貸方負數(shù),不就是借方余額。他的年初數(shù)不對。

84785028 

2019 11/15 17:21
她本年利潤期初沒填數(shù)據(jù)呀,哪填對了,年初應該是11331951.06他填的借減貸的余額10933.41

郭老師 

2019 11/15 17:30
不對,我看錯了,那是利潤分配的,他放到利潤分配直接結轉了
那他的年初數(shù)據(jù)和起初都不對
按你寫的那個做
