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問題已解決

請(qǐng)問老師金稅盤取得的發(fā)票抵減本月應(yīng)交的增值稅,應(yīng)填在主表的哪一列

84785020| 提問時(shí)間:2019 11/13 15:39
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,應(yīng)該填主表23欄
2019 11/13 15:39
84785020
2019 11/13 15:41
填在23列應(yīng)繳納稅額合計(jì)就成負(fù)數(shù)了,沒有影響嗎
彩麗老師
2019 11/13 15:43
你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅小于280?
84785020
2019 11/13 15:44
對(duì)啊
彩麗老師
2019 11/13 15:47
這種情況建議不要填稅控盤服務(wù)費(fèi)的抵扣進(jìn)去,等下次應(yīng)交增值稅大于等于280的時(shí)候再填表抵扣增值稅
84785020
2019 11/13 15:48
那我們抵扣那個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的200元可以嗎
彩麗老師
2019 11/13 15:49
你當(dāng)期應(yīng)交增值稅本來是多少?大于200的情況下就可以抵扣
84785020
2019 11/13 15:50
好的,謝謝老師
彩麗老師
2019 11/13 15:51
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
彩麗老師
2019 11/13 15:51
如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝!
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