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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開發(fā)票是繳納的附加稅,應(yīng)該如何做賬,納稅申報表上,因為,增值稅已經(jīng)在代開時繳納,所以附加稅是按零申報的。



直接計提然后做繳納的分錄就可以了
2019 11/11 11:27

84784951 

2019 11/11 11:31
請問分別怎么做呢

樸老師 

2019 11/11 11:42
(1)借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加
(2)繳納時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加
貸:銀行存款
(3)印花稅繳納
借:稅金及附加
貸:銀行存款

84784951 

2019 11/11 11:45
在代開的時候就已經(jīng)繳納了,是不是,直接借營業(yè)稅金及附加 貸庫現(xiàn)就行了,后期申報的時候按零申報就行

樸老師 

2019 11/11 11:55
你好,也要先計提的哦

84784951 

2019 11/11 13:47
請問在月底做賬的時候是按照實(shí)際繳納的金額做個計提,再做個繳納的分錄?

樸老師 

2019 11/11 13:54
按照實(shí)際繳納的 來計提
