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實(shí)務(wù)
問題已解決
數(shù)控盤的服務(wù)費(fèi)280能全額抵扣增值稅,請(qǐng)問抵扣完成以后我的分錄怎么做!



張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款等
抵減增值稅時(shí),做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目】
貸:管理費(fèi)用
2019 11/08 10:27

84785002 

2019 11/08 10:30
我們是工程企業(yè)。借:工程施工。辦公費(fèi)。貸:其他應(yīng)付款。然后抵扣時(shí)。借應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交增值稅。貸工程施工辦公費(fèi)

張艷老師 

2019 11/08 10:33
不是的,也是要計(jì)入管理費(fèi)用科目核算的。

84785002 

2019 11/08 10:34
我不入管理費(fèi)用科目不可以么?因?yàn)榭偣静蛔屓牍芾碣M(fèi)用科目

張艷老師 

2019 11/08 11:02
那如果不讓設(shè)置管理費(fèi)用科目的話,那就只能按您的分錄那樣處理了。

84785002 

2019 11/08 11:07
還有個(gè)問題。我是10月份計(jì)提增值稅11月份繳納。這個(gè)錢我該入10月份的賬還是11月份的賬

張艷老師 

2019 11/08 11:09
這個(gè)錢是要做在11月份的賬中。

84785002 

2019 11/08 11:10
抵扣的話能低十月份的么

張艷老師 

2019 11/08 11:10
是的,是在申報(bào)10月份增值稅時(shí),做抵扣的。
