問題已解決
學校購買的監(jiān)控怎么做賬



你好計入管理費用-辦公費
2019 11/02 16:25

84784967 

2019 11/02 16:26
老師不作為固定資產(chǎn)嗎,共計50600元,包安裝

meizi老師 

2019 11/02 16:27
你好 金額大的話就要計入在建工程 安裝完畢計入固定資產(chǎn)來折舊 我以為金額很小的

84784967 

2019 11/02 16:28
老師能直接告訴我分錄怎么做嗎

meizi老師 

2019 11/02 16:28
你好發(fā)生的時候 買來做借在建工程 貸銀行存款 安裝完畢 借固定資產(chǎn)貸在建工程 折舊:借管理費用 貸累計折舊

84784967 

2019 11/02 16:29
購買她們沒做帳,那我是不是直接做兩筆

meizi老師 

2019 11/02 16:32
你好 是的 次月就要開始折舊了

84784967 

2019 11/02 16:33
老師這個折舊怎么計提

84784967 

2019 11/02 16:37
能告訴我方法嗎

meizi老師 

2019 11/02 16:39
你好 設(shè)備按電子設(shè)備按3年折舊 按直線法來計算:直線法:月折舊額=(固定資產(chǎn)原值-凈殘值)/(3年*12)

84784967 

2019 11/02 16:42
凈殘值怎么算

meizi老師 

2019 11/02 16:42
你好 你自己設(shè)置 比如你覺得這個設(shè)備到時能不能變賣 值多少錢;如果你覺得賣不了什么錢 就是0就行了

84784967 

2019 11/02 16:44
謝謝老師,那就是它沒有固定的值對嗎

meizi老師 

2019 11/02 16:45
嗯 這個是企業(yè)自己根據(jù)情況來設(shè)置 殘值率0-5%都可以的

84784967 

2019 11/02 16:46
老師退保教費預約金放到哪個科目

84784967 

2019 11/02 16:47
她們之前有做其他往來,不知道對不對

meizi老師 

2019 11/02 16:47
退保教費預約金 這個是什么業(yè)務 可以說下嗎 之前怎么做賬的 分錄是?

84784967 

2019 11/02 16:49
就是預約下一學期的學費一部分,就跟定金一個道理只是叫法不一樣

84784967 

2019 11/02 16:50
她們沒有貼憑證,反正其他往來科目下設(shè)好多子科目

meizi老師 

2019 11/02 16:51
你好 那你就做借銀行存款貸其他應付款 掛著往來

84784967 

2019 11/02 16:56
收的幼兒伙食費怎么做賬

84784967 

2019 11/02 16:57
她們是其它往來下設(shè)伙食費

meizi老師 

2019 11/02 16:58
你好,收取的伙食費,學費計入收入
伙食費支出計入成本
