問題已解決
老師你好,退還商戶租賃費,是不是借:其他業(yè)務收入,貸:庫存現(xiàn)金



你之前咋做的,做借庫存現(xiàn)金 貸其他業(yè)務收入么,現(xiàn)在做貸庫存現(xiàn)金 貸其他業(yè)務收入 負數(shù),不做借方
2019 11/01 15:10

maize老師 

2019 11/01 15:12
貸庫存現(xiàn)金 貸其他業(yè)務收入 負數(shù),不做借方

maize老師 

2019 11/01 15:17
這個其他業(yè)務收入這個不做借方,這個是為了取數(shù),所以做貸方負數(shù)啊

maize老師 

2019 11/01 15:19
原則是做相反,理由我說了,這個分錄沒有借方

maize老師 

2019 11/01 15:29
都做貸方啊,你保存不了么?收入負數(shù),那個庫存現(xiàn)金是正數(shù)那不是平了么

maize老師 

2019 11/01 15:32
沒有借方,這個和你收到利息收入分錄原理是一樣

maize老師 

2019 11/01 15:39
這個本來是做借方,這個都做貸方是為那個報表平,你要是做借方啥問題都沒有,那就做借方唄

maize老師 

2019 11/01 15:47
你看你那個報表勾稽關系對不對,利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)

84785034 

2019 11/01 15:11
我之前收商戶的租賃費是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他業(yè)務收入

84785034 

2019 11/01 15:11
老師,那咋做分錄

84785034 

2019 11/01 15:12
那咋做分錄老師

84785034 

2019 11/01 15:13
老師你說的不太明白

84785034 

2019 11/01 15:14
我是退還給商戶租賃費

84785034 

2019 11/01 15:18
那我退還給商戶的租賃費咋整分錄,我之前做的是借;庫存現(xiàn)金,貸:其他業(yè)務收入,反還不得做相反的分錄嗎老師

84785034 

2019 11/01 15:20
沒有借方記啥科目

84785034 

2019 11/01 15:30
那借方是啥啊

84785034 

2019 11/01 15:31
老師用紅字沖銷呢?

84785034 

2019 11/01 15:33
老師我們遇到過這樣的問題,蒙們了

84785034 

2019 11/01 15:46
老師做借方?jīng)]事嗎?
