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問題已解決

老師你好,退還商戶租賃費,是不是借:其他業(yè)務收入,貸:庫存現(xiàn)金

84785034| 提問時間:2019 11/01 15:08
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你之前咋做的,做借庫存現(xiàn)金 貸其他業(yè)務收入么,現(xiàn)在做貸庫存現(xiàn)金 貸其他業(yè)務收入 負數(shù),不做借方
2019 11/01 15:10
maize老師
2019 11/01 15:12
貸庫存現(xiàn)金 貸其他業(yè)務收入 負數(shù),不做借方
maize老師
2019 11/01 15:17
這個其他業(yè)務收入這個不做借方,這個是為了取數(shù),所以做貸方負數(shù)啊
maize老師
2019 11/01 15:19
原則是做相反,理由我說了,這個分錄沒有借方
maize老師
2019 11/01 15:29
都做貸方啊,你保存不了么?收入負數(shù),那個庫存現(xiàn)金是正數(shù)那不是平了么
maize老師
2019 11/01 15:32
沒有借方,這個和你收到利息收入分錄原理是一樣
maize老師
2019 11/01 15:39
這個本來是做借方,這個都做貸方是為那個報表平,你要是做借方啥問題都沒有,那就做借方唄
maize老師
2019 11/01 15:47
你看你那個報表勾稽關系對不對,利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)
84785034
2019 11/01 15:11
我之前收商戶的租賃費是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他業(yè)務收入
84785034
2019 11/01 15:11
老師,那咋做分錄
84785034
2019 11/01 15:12
那咋做分錄老師
84785034
2019 11/01 15:13
老師你說的不太明白
84785034
2019 11/01 15:14
我是退還給商戶租賃費
84785034
2019 11/01 15:18
那我退還給商戶的租賃費咋整分錄,我之前做的是借;庫存現(xiàn)金,貸:其他業(yè)務收入,反還不得做相反的分錄嗎老師
84785034
2019 11/01 15:20
沒有借方記啥科目
84785034
2019 11/01 15:30
那借方是啥啊
84785034
2019 11/01 15:31
老師用紅字沖銷呢?
84785034
2019 11/01 15:33
老師我們遇到過這樣的問題,蒙們了
84785034
2019 11/01 15:46
老師做借方?jīng)]事嗎?
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