問題已解決
老師,麻煩看下我這個分錄哪里錯了,該怎么改



您好
借:管理費用-業(yè)務招待費
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
只寫這筆分錄就可以了
2019 11/01 10:15

84785007 

2019 11/01 10:17
我余額表里有個余額,這樣應該不對吧?

bamboo老師 

2019 11/01 10:18
按我上面那樣寫分錄

84785007 

2019 11/01 11:19
老師,我先把之前的憑證給沖紅,再按您說的改了,但應交稅金貸方還是有金額

84785007 

2019 11/01 11:20

bamboo老師 

2019 11/01 11:21
您單位這個月沒有銷項么

84785007 

2019 11/01 11:21
沒有,新的公司沒有銷售

bamboo老師 

2019 11/01 11:36
那年末的時候把增值稅下三級科目結(jié)平就好了 月末有余額是正常的
