国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師,麻煩看下我這個分錄哪里錯了,該怎么改

84785007| 提問時間:2019 11/01 10:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:管理費用-業(yè)務招待費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 只寫這筆分錄就可以了
2019 11/01 10:15
84785007
2019 11/01 10:17
我余額表里有個余額,這樣應該不對吧?
bamboo老師
2019 11/01 10:18
按我上面那樣寫分錄
84785007
2019 11/01 11:19
老師,我先把之前的憑證給沖紅,再按您說的改了,但應交稅金貸方還是有金額
84785007
2019 11/01 11:20
bamboo老師
2019 11/01 11:21
您單位這個月沒有銷項么
84785007
2019 11/01 11:21
沒有,新的公司沒有銷售
bamboo老師
2019 11/01 11:36
那年末的時候把增值稅下三級科目結(jié)平就好了 月末有余額是正常的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取