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進項稅額轉(zhuǎn)出操作的具體步驟是什么?



您好
請問什么原因需要進項轉(zhuǎn)出
2019 10/31 08:13

84785001 

2019 10/31 08:13
以后會計做的不能抵扣的,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出

bamboo老師 

2019 10/31 08:14
請問當時分錄怎么寫的

84785001 

2019 10/31 08:14
借:管理費用
應(yīng)交稅費-進項
貸:其他應(yīng)收款

84785001 

2019 10/31 08:15
我一會兒到公司了具體看看

bamboo老師 

2019 10/31 08:15
現(xiàn)在寫分錄
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
申報的時候填附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出

84785001 

2019 10/31 08:15

bamboo老師 

2019 10/31 08:15
嗯嗯 業(yè)務(wù)招待費的不可以進項抵扣

84785001 

2019 10/31 08:16

84785001 

2019 10/31 08:16
這兩

84785001 

2019 10/31 08:16
那怎么轉(zhuǎn)出,具體步驟是什么

bamboo老師 

2019 10/31 08:17
借:銷售費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

84785001 

2019 10/31 08:18
需要在發(fā)票平臺操作嗎?
申報的時候怎么操作?

bamboo老師 

2019 10/31 08:18
不需要在發(fā)票勾選平臺操作
申報增值稅的時候填附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出

84785001 

2019 10/31 08:33
進項稅額轉(zhuǎn)出了之后我公司是不是要多交稅?

84785001 

2019 10/31 08:34
如果沒有銷項

bamboo老師 

2019 10/31 08:35
是的 您前期抵扣了不該抵扣的 現(xiàn)在要把這個抵扣掉的再交出來

84785001 

2019 10/31 08:37
本月沒有銷項,我把這幾筆轉(zhuǎn)出之后,那我應(yīng)該怎么交增值稅,有公式嗎?

bamboo老師 

2019 10/31 08:37
就按您轉(zhuǎn)出的稅額繳納就好了

84785001 

2019 10/31 08:38
直接把轉(zhuǎn)出的稅額作為本月應(yīng)繳納的稅額?

84785001 

2019 10/31 08:40
有沒有什么辦法少交稅?可以把火車票飛機票用來抵扣進項稅嗎?

bamboo老師 

2019 10/31 08:41
如果有員工出差取得的 有員工身份信息的 可以

84785001 

2019 10/31 08:43
那其他有沒有別的票可以抵扣?

bamboo老師 

2019 10/31 08:45
要收到進項專票 高速電子普通發(fā)票 滴滴打車發(fā)票之類的可以
或者等您有進項的時候再做進項轉(zhuǎn)出
