問題已解決
老師好!專用運(yùn)費(fèi)發(fā)票不認(rèn)證這個月先記入費(fèi)用,這個月認(rèn)證再抵扣,可以嗎?不抵扣如何做會計分錄



不抵扣的,先把稅額計入待認(rèn)證了,借:XX費(fèi)用—運(yùn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款
2019 10/30 15:30

84784955 

2019 10/30 15:46
好的,謝謝老師

辜老師 

2019 10/30 15:56
好的,客氣,幫到你就好

84784955 

2019 10/30 17:45
老師好!當(dāng)月收購發(fā)票開了好多客戶,如果一筆一筆記賬忙不過來,請教老師的是我能不能匯總一筆

辜老師 

2019 10/31 13:50
收入都是分筆確認(rèn)的
