問題已解決
老師,公司一般納稅人,現(xiàn)從公賬轉(zhuǎn)賬給旅行社做活動經(jīng)費,讓員工下個月旅游,怎么做分錄?



您好
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2019 10/30 11:44

84784976 

2019 10/30 11:46
好,以為是預(yù)付賬款科目

bamboo老師 

2019 10/30 11:47
旅游的話 不需要計入預(yù)付賬款科目

84784976 

2019 10/30 11:48
老師,為何不入“預(yù)付賬款”科目

bamboo老師 

2019 10/30 11:50
預(yù)付賬款是指企業(yè)按照購貨合同的規(guī)定,預(yù)先以貨幣資金或貨幣等價物支付供應(yīng)單位的款項
一般是購貨使用的科目

84784976 

2019 10/30 11:52
可是用款申請單寫:11月2—3日公司集體活動經(jīng)費?。÷闊┠蠋熢倩貜?fù),謝謝

bamboo老師 

2019 10/30 11:53
預(yù)付賬款是單位購入貨物簽訂合同預(yù)先付款的時候用的科目
您是支付的活動經(jīng)費 不是購入貨物啊

84784976 

2019 10/30 11:54
哦!好的

bamboo老師 

2019 10/30 11:56
嗯嗯 當(dāng)然您用預(yù)付賬款科目也不算錯誤 只是會計科目使用有點不恰當(dāng)而已

84784976 

2019 10/30 12:14
收到發(fā)票時候,,如何寫分錄呢?謝謝

bamboo老師 

2019 10/30 12:28
借:管理費用-福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費
貸:其他應(yīng)付款
