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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!企業(yè)用財政撥付專項資金付工程款,分錄如何做?



你好
收到財政撥付專項資金,借;銀行存款,貸;專項應(yīng)付款
支付工程款, 借;在建工程等科目,貸;銀行存款
2019 10/29 15:55

84785039 

2019 10/29 15:56
不用結(jié)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款

鄒老師 

2019 10/29 15:57
你好,專項應(yīng)付款需要隨著固定資產(chǎn)計提折舊而同比例結(jié)轉(zhuǎn)

84785039 

2019 10/29 16:02
能不能這樣寫:
支付時: 借:專項應(yīng)付款,貸:銀行存款

鄒老師 

2019 10/29 16:03
你好,不可以,支付增加的是在建工程款項,專項應(yīng)付款并沒有因?yàn)槟阒Ц抖鴾p少的

84785039 

2019 10/29 16:07
好謝謝!請問老師那期末專項應(yīng)付款怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?

鄒老師 

2019 10/29 16:07
你好
固定資產(chǎn)計提折舊,借;管理費(fèi)用等科目,貸;累計折舊
同時攤銷,借;專項應(yīng)付款,貸;其他收益

84785039 

2019 10/29 16:13
老師好!是要等工程完工轉(zhuǎn)做固定資產(chǎn)攤銷時結(jié)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款嗎?那兩年內(nèi)沒有完工結(jié)算,就不用做專項應(yīng)付款的分錄嗎?

鄒老師 

2019 10/29 16:14
你好,是等工程完工計入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)計提折舊的同時結(jié)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款到其他收益,沒有計提折舊就不需要結(jié)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款到其他收益的

84785039 

2019 10/29 16:15
哦!好的。謝謝老師!

鄒老師 

2019 10/29 16:16
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
