問題已解決
老師,請問一下,我勞務(wù)派遣的差額征稅報企業(yè)所得稅的時候主營業(yè)務(wù)收入要怎么算,差額確認(rèn)收入和全額確認(rèn)收入,是兩種不同的嗎?我第6欄報錯了,過來改,稅務(wù)讓我按票面不含稅金額合計填上去,那12366又說第六欄是含稅金額÷1.05 ,到底誰是對的,差額征收的,因為有扣除額。票面不含稅的和應(yīng)收/1.05不相等



你這里首先是填寫附表,差額計稅附表。
再填寫你差額后的應(yīng)稅金額。
2019 10/24 16:06
