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問題已解決

境外收入免稅銷售額,增值稅申報表里怎么填?

84784967| 提問時間:2019 10/17 16:33
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
直接按免稅的收入填寫收入的數(shù)據(jù),就是直接在增值稅附表一最后兩行填寫,以及增值稅減免稅申報表填寫
2019 10/17 16:35
84784967
2019 10/17 16:38
你說的最后兩行是這里嗎?
江老師
2019 10/17 16:39
是的,這個是免稅的數(shù)據(jù)。
84784967
2019 10/17 16:40
減免稅的表是這個表是嗎?
84784967
2019 10/17 16:40
不好意思老師,問題沒一次性問完
江老師
2019 10/17 16:42
對,就是這里,這兩個數(shù)據(jù)必須一致
84784967
2019 10/17 16:57
好的,謝謝老師
江老師
2019 10/17 17:00
有不明白的問題再咨詢
84784967
2019 10/17 17:13
老師,我們是免稅的服務(wù),可以這個地方是勞務(wù),需要從附表一提取,附表一下的免稅服務(wù)是灰色的填不了
84784967
2019 10/17 17:13
這種情況怎么辦呢?
江老師
2019 10/17 17:14
這種情況是找專管員開通申報權(quán)限后,才能申報
84784967
2019 10/17 17:16
如果是小規(guī)模的話怎么填寫?我們10月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為了小規(guī)模,實際上9月份是預(yù)付,收入應(yīng)該確認在10月份的
江老師
2019 10/17 17:19
這個是看發(fā)貨的時間,就是出庫的時間確定具體的稅率。
84784967
2019 10/17 17:20
我們是境外服務(wù),沒有發(fā)貨
江老師
2019 10/17 17:21
那就是也是根據(jù)服務(wù)時間。直接決定稅率。
84784967
2019 10/17 18:09
好的,謝謝老師
江老師
2019 10/17 20:34
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