當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師,購進(jìn)商品時(shí),貨物發(fā)過來了,沒開發(fā)票,我分錄怎么寫,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款–暫估嗎



你好,是的,是這樣做購進(jìn)分錄的
2019 10/15 16:33

84784954 

2019 10/15 16:35
原始憑證是什么,對(duì)方的銷貨單或出庫單嗎老師,我們自己做的入庫單可以嗎?庫存商品不用寫暫估吧

鄒老師 

2019 10/15 16:36
你好,原始憑證就是對(duì)方的送貨單和你單位自制的入庫單
庫存商品明細(xì)是商品名稱 ,而不需要在庫存商品下面設(shè)置暫估明細(xì)的

84784954 

2019 10/15 16:54
那我收到對(duì)方發(fā)票時(shí)怎么寫分錄老師,因?yàn)閹齑嫔唐返姆N類實(shí)在是太多了,沒辦法一個(gè)一個(gè)的設(shè)置明細(xì),所以我就寫的電子產(chǎn)品或是其他,這樣可以嗎老師

鄒老師 

2019 10/15 16:57
你好,需要根據(jù)商品明細(xì)設(shè)置明細(xì)科目的
而不能就是 電子產(chǎn)品或是其他這樣設(shè)置明細(xì)的

84784954 

2019 10/15 19:04
庫存商品用進(jìn)銷存核算不行嗎老師?這結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候一樣一樣結(jié)轉(zhuǎn)怎么弄啊,工作量太大了

鄒老師 

2019 10/15 19:06
你好,庫存商品是用進(jìn)銷存核算
庫存商品明細(xì)多工作量就大的
如果你不分明細(xì),以后如果盤點(diǎn)賬實(shí)不符,都無法查明具體是哪個(gè)商品明細(xì)賬實(shí)不符的

84784954 

2019 10/15 19:07
我明白了老師,那我就分單個(gè)產(chǎn)品設(shè)置明細(xì)賬,謝謝您。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)用出庫單就行吧。

鄒老師 

2019 10/15 19:14
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的附件是出庫單
