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老師,我在9月份,有預(yù)收賬款,已經(jīng)開票,我覺得從會(huì)計(jì)上來說,這還不屬于收入。 那么,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),我的銷售額怎么填寫?



你好,你這邊已經(jīng)開票了,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),銷售額需要按發(fā)票的不含稅價(jià)來申報(bào)的。
2019 10/14 20:25

老師,我在9月份,有預(yù)收賬款,已經(jīng)開票,我覺得從會(huì)計(jì)上來說,這還不屬于收入。 那么,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),我的銷售額怎么填寫?
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