問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人普通發(fā)票稅點(diǎn)開錯(cuò),已經(jīng)跨月,對(duì)方公司已經(jīng)入賬,并報(bào)稅。這種情況怎么處理。



你開紅字發(fā)票,之后給對(duì)方一聯(lián)。
2019 10/12 12:20

84784989 

2019 10/12 12:21
對(duì)方已經(jīng)做賬并報(bào)稅。直接開會(huì)不會(huì)對(duì)對(duì)方公司有影響。

maize老師 

2019 10/12 12:22
你開給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)這個(gè)做負(fù)數(shù)分錄沖掉這個(gè)

84784989 

2019 10/12 12:23
我這邊也可以先正常報(bào)稅,然后下次報(bào)稅時(shí)在沖一下是嗎?

maize老師 

2019 10/12 12:24
我這邊也可以先正常報(bào)稅,然后下次報(bào)稅時(shí)在沖一下是嗎? 是

84784989 

2019 10/12 12:25
這張紅沖的對(duì)方直接做入本月賬目沖掉就可以了吧。

maize老師 

2019 10/12 12:25
你這個(gè)次月開吧,那要是別人對(duì)方結(jié)賬那做次月賬上就可以

84784989 

2019 10/12 12:26
這張紅沖下月開出是吧。

maize老師 

2019 10/12 12:29
這張紅沖下月開出是吧。 是,
