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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們外包出去的員工發(fā)生的費(fèi)用報銷,應(yīng)該進(jìn)入什么會計科目?他們已經(jīng)把錢轉(zhuǎn)給我公司了,我公司又要付出去的。



這個是啥費(fèi)用,用在哪里,是為你們公司服務(wù)么
2019 10/12 09:30

84784959 

2019 10/12 09:42
老師,是這樣的,其實(shí)是外包公司發(fā)生的費(fèi)用,他們把這些費(fèi)用都打包轉(zhuǎn)給我們了,比如超市買的東西,然后由我們公司轉(zhuǎn)給超市,超市也是開的我們公司的票。

maize老師 

2019 10/12 09:44
需要看這個買用在哪里,才可以做分錄,你這個沒有寫用途不知道用哪里啊,分錄做不了

84784959 

2019 10/12 09:48
老師,這業(yè)務(wù)有點(diǎn),,,其實(shí)是我們下面一個分公司的業(yè)務(wù),開的全額票給客戶公司,我們老板想著返稅,就通過另外一家關(guān)聯(lián)公司(也是我們老板得公司)又全額(扣了點(diǎn)服務(wù)費(fèi))開給分公司,并把錢都轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián)公司去了(包括代繳的五險一金和那些要轉(zhuǎn)出去的費(fèi)用)。關(guān)聯(lián)公司又把錢轉(zhuǎn)給我們總公司,總公司給他開差額票。然后那家客戶公司發(fā)生的一些費(fèi)用,比如超市的費(fèi)用,就由總公司轉(zhuǎn)。就這總公司的賬務(wù)處理,我有點(diǎn)懵。那些要轉(zhuǎn)出去的費(fèi)用應(yīng)該怎么做?

maize老師 

2019 10/12 10:04
a公司(分公司)開票給b公司, 現(xiàn)在是a關(guān)聯(lián)c公司,開票給a公司 c公司現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬給總公司d 是這樣,你問的是總公司這個d這個支付這個費(fèi)用這個咋做賬?這個是主營相關(guān)么,你們總公司做啥的? 總公司d給c公司發(fā)票,那總公司和b公司只有轉(zhuǎn)費(fèi)用關(guān)系?沒有開發(fā)票?這樣?

maize老師 

2019 10/12 10:12
a給客戶開發(fā)票,付款是總公司d?那你這個資金鏈和發(fā)票聯(lián)不三流合一啊,

maize老師 

2019 10/12 10:13
還有你們這個沒有實(shí)際交易b給a開發(fā)票,d給b給開發(fā)票這個都是虛開發(fā)票

maize老師 

2019 10/12 10:32
外包員工,那你這樣是相當(dāng)找第三方聘請員工,那需要看員工是做啥職位,要是和主營直接相關(guān),那可以做主營業(yè)務(wù)成本下面,

84784959 

2019 10/12 10:39
是這樣的,老師。他們之間都有開票,A開給B,C開給A,是在C公司發(fā)工資,C又轉(zhuǎn)給D,是因?yàn)樵诳偣綝交五險一金,并把客戶公司B發(fā)生的一些費(fèi)用比如在超市買的東西,超市開發(fā)票給D,由D代轉(zhuǎn)給超市。我們公司主要就是代繳五險一金及代發(fā)工資。我本來是做賬做的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)給超市的 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 。我剛發(fā)現(xiàn)是錯的,因?yàn)槲疫@樣做就增加了其他應(yīng)付款和管理費(fèi)用的金額。所以請求老師給我解惑。

maize老師 

2019 10/12 10:57
你這個客戶買東西,后續(xù)這個開發(fā)票給客戶包括這個費(fèi)用么,客戶公司B發(fā)生的一些費(fèi)用比如在超市買的東西 你這個是不是你們開發(fā)票不包括這個,只有超市給你們開發(fā)票,實(shí)際是客戶發(fā)生這樣?那這個付款是b公司付款,超市發(fā)票開給d公司,b和d這個超市費(fèi)用這個資金鏈有給么,

maize老師 

2019 10/12 11:08
那家客戶公司發(fā)生的一些費(fèi)用,比如超市的費(fèi)用,就由總公司轉(zhuǎn) 這個客戶買東西是你們總公司付款?超市就給你們總公司開發(fā)票?

maize老師 

2019 10/12 11:08
報銷客戶消費(fèi)這個是做你們公司費(fèi)用,但是這個是做招待費(fèi),

84784959 

2019 10/12 11:49
老師,是客戶公司的費(fèi)用,他們也把這錢轉(zhuǎn)給我們公司啦,就是他們不直接付給超市,由我們公司轉(zhuǎn),我們簽的是外包協(xié)議,我就是想問這個費(fèi)用還是做招待費(fèi)嗎?但是科目之間沒平

maize老師 

2019 10/12 11:57
你們就代收代付?這樣 那你這個費(fèi)用開發(fā)票給客戶么。要是這個費(fèi)用開發(fā)票給客戶,那這樣你收到超市發(fā)票做成本,你開發(fā)票給客戶做收入,你要是不開發(fā)票,你這個代收代付,那你這樣收款做其他應(yīng)付款,你付款給超市也做其他應(yīng)付款,不能做你自己公司成本和費(fèi)用,實(shí)際費(fèi)用不是你們發(fā)生的,

84784959 

2019 10/12 14:47
老師,是含在一起開了票的。我主要是金額對不上。前面我不是寫了我是怎么做賬的嗎?比如應(yīng)收C公司5000元,其中2800元是由總公司D代繳五險一金,另外2000元是付給超市的(這筆業(yè)務(wù)掙了200元服務(wù)費(fèi))。我之前是按5000元做的收入,按4800元確認(rèn)的成本,貸方其他應(yīng)付款就是4800元,然后付超市的費(fèi)用時做的管理費(fèi)用和銀行存款。但是我想著這樣就無形中虛增了其他應(yīng)付款2000元的金額,管理費(fèi)用多了2000元。所以我覺得不對。而且我覺得即使開了票也應(yīng)該不屬于我們公司的費(fèi)用吧!剛剛又想著按3000元確認(rèn)收入,2800元確認(rèn)成本,超市的費(fèi)用呢,也是管理費(fèi)用和銀行存款。但是應(yīng)收款成了3000元,但我們實(shí)際應(yīng)收C公司5000元。在這想了一天了,頭疼。老師,您幫我看看我到底錯在哪里。

maize老師 

2019 10/12 14:56
親,麻煩您重新提問吧,我沒有看出來,謝謝理解
