問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,稅務(wù)局退回上一年度賬簿印花稅20元應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄



您好,您當(dāng)時(shí)是做的分錄
借:稅金及附加
貸:銀行存款 嘛
2019 10/11 10:24

84784954 

2019 10/11 10:29
計(jì)提稅金及附加,借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅金-印花稅

宸宸老師 

2019 10/11 10:31
您好,后面還有一筆分錄
借:應(yīng)交稅金-印花稅
貸:銀行存款 對(duì)嘛?
那您現(xiàn)在做分錄
借:銀行存款
貸:稅金及附加
、
【提示,印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候直接做分錄 借:稅金及附加 貸:銀行存款】

84784954 

2019 10/11 10:31
請(qǐng)問(wèn),上一年度的,今年退回是不要做以前年度損益調(diào)整

宸宸老師 

2019 10/11 10:35
您好,是上一年度的應(yīng)該通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的。但是您這個(gè)只是20元錢(qián),個(gè)人建議沒(méi)必要那么麻煩
