問題已解決
老師好,我單位對(duì)公賬戶上收到購(gòu)貨方一筆貨款,當(dāng)時(shí)說要增值稅票現(xiàn)在對(duì)方又不要票了,收到票時(shí)做的預(yù)收賬款,現(xiàn)在對(duì)方不要票了,我該怎么做分錄



直接做無(wú)票的銷售收入處理
借:預(yù)付賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
2019 10/11 08:55
