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問題已解決

老師 ,請問建筑施工單位,把一部分項目分包了,現(xiàn)在和向下分包單位沒有結算,但分包單位已經(jīng)開發(fā)票,我們已經(jīng)付款了,這部分款怎么做賬?

84785001| 提問時間:2019 10/10 17:23
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,根據(jù)收到的發(fā)票,借;工程施工-分包工程款,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則,無此分錄),貸:銀行存款。
2019 10/10 18:14
84785001
2019 10/11 08:47
因為要付款,相當是預付款,老板怕后面不好要票,就讓先開發(fā)票 如果我現(xiàn)在直接做到成本里,結算的時候怎么做賬? 怎么區(qū)分那些結算了,那些沒有結算
王雁鳴老師
2019 10/11 09:14
您好,結算的時候有結算單,另外備查即可。
84785001
2019 10/11 09:28
那結算的時候就借主營業(yè)務成本,貸工程結算,這樣合適嗎?
王雁鳴老師
2019 10/11 09:31
您好,結算的時候就借主營業(yè)務成本,貸工程結算,這樣也可以的。
84785001
2019 10/11 09:50
但這樣做的話,我沒有辦法按進度結轉(zhuǎn)成本了,是嗎?
王雁鳴老師
2019 10/11 10:25
您好,確實存在這個問題。不過結算的時候,您借:工程結算,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費。結轉(zhuǎn)成本的時候,借;主營業(yè)務成本,貸:工程施工。這樣可以不?
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