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問(wèn)題已解決

老師,您好,我司9月付當(dāng)月的成本,但是對(duì)方不開(kāi)票或者跨月甚至跨年開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/10 09:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您是什么行業(yè)
2019 10/10 09:32
84785027
2019 10/10 16:21
老師,您好,我司是物流公司,運(yùn)輸業(yè)
bamboo老師
2019 10/10 16:21
您成本用的什么會(huì)計(jì)科目
84785027
2019 10/10 16:33
老師,物流行業(yè)成本用什么會(huì)計(jì)科目比較好
bamboo老師
2019 10/10 16:41
可以用勞務(wù)成本科目歸集發(fā)生的成本 然后確認(rèn)收入后轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785027
2019 10/10 16:48
老師,9月付當(dāng)月的成本,但是對(duì)方不開(kāi)票或者跨月甚至跨年開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
bamboo老師
2019 10/10 16:51
借:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)等 貸:銀行存款 借:勞務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)-暫估 貸:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款) 沒(méi)有收到發(fā)票的話 匯算清繳的時(shí)候填表納稅調(diào)整不能所得稅前扣除 然后做第三筆分錄
84785027
2019 10/10 17:13
老師,直接做借:勞務(wù)成本 貸:銀行存款 可以嗎
bamboo老師
2019 10/10 17:35
如果您支付的時(shí)候成本已經(jīng)發(fā)生了 確定不能取得成本發(fā)票 可以
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