問題已解決
當(dāng)銷項稅額小于進(jìn)項稅額怎么處理



你好,可以不處理的。銷項大于進(jìn)項,才需要結(jié)轉(zhuǎn)。年底需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2019 10/08 16:18

84784954 

2019 10/08 16:23
需要認(rèn)證發(fā)票嗎

月月老師 

2019 10/08 16:24
你好,進(jìn)項稅額是需要認(rèn)證的。

84784954 

2019 10/08 16:38
認(rèn)證后不是已經(jīng)抵扣了嗎,那還要結(jié)轉(zhuǎn)年底?

月月老師 

2019 10/08 16:40
你好,年度結(jié)轉(zhuǎn)
借:銷項
貸:進(jìn)項
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金——增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅、
這樣做的。

84784954 

2019 10/08 16:42
這個我知道,本月的銷大于進(jìn),進(jìn)項稅額的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,該怎么交增值稅

月月老師 

2019 10/08 16:43
你好,你平時每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎。

84784954 

2019 10/08 16:55
結(jié)的,一般納稅人

月月老師 

2019 10/08 16:59
你好
借:銷項
貸:進(jìn)項
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
繳納的時候
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅
貸:銀行存款

84784954 

2019 10/08 17:00
增值稅是負(fù)數(shù)

月月老師 

2019 10/08 17:03
你好
借:進(jìn)項
轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:銷項
借:應(yīng)稅金—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
應(yīng)交稅金—未交增值稅在貸方才需要交納增值稅。
