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借:應(yīng)收賬款33473 貸:主營業(yè)務(wù)收入33473 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了調(diào)賬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng) )1011.93貸:主營業(yè)務(wù)收入—1011.93 請問下對嗎?



你是之前沒有確認(rèn)增值稅,是吧,應(yīng)該是,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1011.93 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —1011.93
2019 09/30 14:14

84784996 

2019 09/30 14:16
嗯嗯

84784996 

2019 09/30 14:17
季報(bào)填收入?

84784996 

2019 09/30 14:17
填應(yīng)交增值稅1011.93?

辜老師 

2019 09/30 14:22
是的,增值稅就是1011.93,收入就是32461.07

84784996 

2019 09/30 14:24
報(bào)表填收入32461.07??

84784996 

2019 09/30 14:26
印花稅合同簽了交?

辜老師 

2019 09/30 14:27
是的,收入就是這個(gè),要繳納印花稅的

84784996 

2019 09/30 14:31
合同繳納?有一筆收入再繳納?

辜老師 

2019 09/30 14:34
就按這個(gè)收入繳納
