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問(wèn)題已解決
退款給客戶(hù)怎么做賬?。】蛻?hù)多付的



你好 收到款的時(shí)候 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 其他應(yīng)付款-某客戶(hù)退款: 借 其他應(yīng)付款-某客戶(hù)貸銀行存款
2019 09/28 15:47

84785045 

2019 09/28 15:51
退客戶(hù)多付的錢(qián)是對(duì)私轉(zhuǎn)給她的

meizi老師 

2019 09/28 15:55
你好 收到款的時(shí)候 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 其他應(yīng)付款-某客戶(hù)退款: 借 其他應(yīng)付款-某客戶(hù)貸其他應(yīng)付款-某私戶(hù)

84785045 

2019 09/28 16:03
應(yīng)收賬款那里不平?。?/div>

meizi老師 

2019 09/28 16:04
你好 你之前要先做應(yīng)收賬款 掛收入。你們具體業(yè)務(wù)是什么

84785045 

2019 09/28 16:31
8月份我做賬只做我們應(yīng)收的,9月份這是客戶(hù)多付的了5002給我們,我現(xiàn)在已經(jīng)對(duì)私退了這個(gè)款了

84785045 

2019 09/28 16:31
這是多付,

meizi老師 

2019 09/28 16:36
你好 8月做的借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 9月你做 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 其他應(yīng)付款-5002 借其他應(yīng)付款-5002 貸銀行存款

84785045 

2019 09/28 16:41
在軟件那里錄不了負(fù)數(shù),錄了就不平衡保存不了

meizi老師 

2019 09/28 16:44
我寫(xiě)的是正數(shù)哈 只是我中間打了一個(gè)- 。為了便于寫(xiě)客戶(hù)明細(xì) 后面金額是5002正數(shù)哈

84785045 

2019 09/28 16:46
難怪我一直操作都不行

meizi老師 

2019 09/28 16:48
抱歉 剛剛我只是沒(méi)打具體客戶(hù)明細(xì) 所以用了一個(gè)-來(lái)替代了。下次我注意寫(xiě)清楚點(diǎn) 避免影響你們


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