問(wèn)題已解決
收到普通發(fā)票只能沖減費(fèi)用或成本,從而少交企業(yè)所得稅對(duì)吧?那么對(duì)于費(fèi)用有限額嗎?不然用發(fā)票都可以不交所得稅了



你收到發(fā)票是做費(fèi)用或者成本的,不是沖費(fèi)用
2019 09/20 14:37

84784975 

2019 09/20 14:38
費(fèi)用發(fā)票不可以超過(guò)啥限額?。?/div>

樸老師 

2019 09/20 14:45
1、廣告費(fèi)的列支問(wèn)題:按不超過(guò)銷售(營(yíng)業(yè))收入的2%以內(nèi)據(jù)實(shí)扣除,超過(guò)部分可無(wú)限期向以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)。準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi),必須取得廣告業(yè)專用發(fā)票,沒(méi)有廣告業(yè)專用發(fā)票的,不能按廣告費(fèi)在稅前提除,應(yīng)視同業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)列支(營(yíng)業(yè)收入的0.5%以內(nèi)據(jù)實(shí)扣除)。
2、招待費(fèi)列支標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題:是按規(guī)定比例范圍內(nèi),據(jù)實(shí)扣除,超出部分按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅:年?duì)I業(yè)收入1500萬(wàn)元以下的,不超過(guò)營(yíng)業(yè)收入凈額的0.5%,年?duì)I業(yè)收入超過(guò)1500萬(wàn)元的,不超過(guò)該部分的0.3%。
補(bǔ)充:
對(duì)復(fù)印的費(fèi)用和電費(fèi)、買辦公用品的費(fèi)用沒(méi)有限額規(guī)定。


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請(qǐng)問(wèn)如何來(lái)增加成本或者費(fèi)用來(lái)少交企業(yè)所得稅呢?
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你好老師,小規(guī)模如果成本沒(méi)有發(fā)票,是不是費(fèi)用多點(diǎn),也可以少交企業(yè)所得稅?
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就比如說(shuō)企業(yè)所得稅,它不是一年才報(bào)一次,就是一年報(bào)一次的那些,然后還有就是企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候,比如說(shuō)我這個(gè)月有十收入是10萬(wàn),我的成本是5萬(wàn),然后我就是企業(yè)所得稅想少交點(diǎn)兒避點(diǎn)兒稅,我的費(fèi)用就我預(yù)繳是2萬(wàn),然后就怎么沖減,這些大一都能減是嗎
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如果小規(guī)模納稅人季度收入29萬(wàn),那我們應(yīng)該收到多少的發(fā)票做費(fèi)用才可以不交增值稅呢和企業(yè)所得稅呢?
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老師,企業(yè)取得了成本費(fèi)用發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候就不用調(diào)增,就可以少交企業(yè)所得稅,相當(dāng)于節(jié)稅了是嗎
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