問題已解決
請問老師 9月份發(fā)現(xiàn)6月份有一筆費用紅沖時又做在貸方了 我是直接在9月份調(diào)賬還是6月份后面直接調(diào)賬



你做貸方那你資產(chǎn)負債表平么,你資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系對么?
2019 09/14 15:45

84784971 

2019 09/14 15:45
就是不對 之前沒注意

84784971 

2019 09/14 15:46
資產(chǎn)負債表都是平的

maize老師 

2019 09/14 15:46
那沒事,那損益做借方負數(shù)是怕不平

84784971 

2019 09/14 15:47
現(xiàn)在是資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額差那個數(shù)

84784971 

2019 09/14 15:48
我現(xiàn)在調(diào)賬 最好是在6月份之后調(diào)呢 還是9月份呢

maize老師 

2019 09/14 15:51
這個只能去反結(jié)賬去6月沖掉,重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,重新結(jié)賬

84784971 

2019 09/14 15:52
好的 謝謝老師

maize老師 

2019 09/14 18:45
滿意請給五星好評,謝謝
