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印花稅怎樣計提做分錄。

84785005| 提問時間:2019 09/10 15:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019 09/10 15:29
84785005
2019 09/10 15:37
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅嗎
玲老師
2019 09/10 15:41
對的 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
84785005
2019 09/10 15:47
我計提了,他會沖減我的留抵進(jìn)項稅額。
玲老師
2019 09/10 15:50
你好 不會 這是印花稅 進(jìn)項抵的是銷項
84785005
2019 09/10 15:51
公司8月份進(jìn)項多余銷項
玲老師
2019 09/10 15:57
你好 進(jìn)項不用交增值稅 不用寫分錄
84785005
2019 09/10 16:05
所以我計提印花稅就沖減了進(jìn)項稅余額,有沒影響。
玲老師
2019 09/10 16:08
不對的 這是兩個稅種 不可能沖進(jìn)項的
84785005
2019 09/10 16:11
老師你幫我看一下。
玲老師
2019 09/10 16:13
你好 請問要看什么呢
84785005
2019 09/10 16:14
看一下這個應(yīng)交稅費(fèi)科目下有印花稅跟進(jìn)項稅額沖減。
玲老師
2019 09/10 16:15
你好 印花稅和進(jìn)項是不能沖減的 他們不是一類的
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