問題已解決
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月18日從農(nóng)民手中收購一批蘋果,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的收購 價(jià)款為80 000元,該企業(yè)將這一批蘋果加工成果汁對(duì)外銷售,本月取得不含稅銷售額150 000元,此外由于市場上原料緊缺,該企業(yè)又轉(zhuǎn)讓給兄弟企業(yè)一批蘋果,開具普通發(fā)票上注明的金額為20 000元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為( )元 本題按照16%這個(gè)時(shí)期的稅率,麻煩老師給下計(jì)算過程吧



你好,計(jì)算過程如下150000*16%+20000*10%-80000*12%
2019 09/04 17:16

84784951 

2019 09/04 17:25
20000部分按照12%抵扣的,按照10%繳納增值稅對(duì)嗎?不用區(qū)分開嗎?

小云老師 

2019 09/04 17:26
是的,屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,你指進(jìn)項(xiàng)區(qū)分?題目買才買了80000,加工果汁就150000了呀

84784951 

2019 09/04 17:30
銷售處初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,按照10%抵扣,并按照10%納稅,對(duì)吧?本題中,銷售20000那一部分按照10%繳納的稅款,但是是按照12%抵扣的進(jìn)項(xiàng),是不是不太對(duì)?。?/div>

小云老師 

2019 09/04 17:33
20000那個(gè)是按10%抵扣,題目哪里有按12%抵扣呢

84784951 

2019 09/04 17:36
80000不就是按照12%抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎?

小云老師 

2019 09/04 17:38
這80000對(duì)應(yīng)的是150000的銷售那批啊

84784951 

2019 09/04 17:45
哦,好的。謝謝老師

小云老師 

2019 09/04 17:46
不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng),謝謝


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30.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,某日從農(nóng)民手中收購一批蘋果,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的收購 價(jià)款為80 000元,該企業(yè)將這一批蘋果加工成果汁對(duì)外銷售,本月取得不含稅銷售額150 000元,此外由于市場上原料緊缺,該企業(yè)又轉(zhuǎn)讓給兄弟企業(yè)一批蘋果,開具普通發(fā)票上注明的金額為20 000元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為( )元。
納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托加工16%稅率的貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照12%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,為什么此題的正確答案還是按10%扣除呢?
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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年8月從農(nóng)民手中收購一批黃桃,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的收購價(jià)款為80000元,該企業(yè)將一半黃桃加工成黃桃罐頭對(duì)外銷售,本月取得不含稅銷售額150000元,此外該企業(yè)又將另一半黃桃轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè),開具普通發(fā)票上注明的金額為120000元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為( )元。
A.26109.1
B.27791.89
C.32551.72
D.22751.72
3555
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某企業(yè)為一般納稅人,2022 年 4 月從農(nóng)民手中購入 5 萬元蘋果,用
于生產(chǎn)蘋果醋,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票;支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,標(biāo)注的金額為 0.6 萬元,
銷售蘋果醋取得不含稅收入 12 萬元,該企業(yè) 4 月應(yīng)繳納的增值稅為( )萬元。
A.1.006
B.1.056
C.0.856
D.1.06
運(yùn)費(fèi)計(jì)算怎么會(huì)是0.6×9%,應(yīng)該是0.6/(1+0.09)*0.09啊
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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月購銷業(yè)務(wù)如下:
(1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為20萬元,稅款為2.6萬元
(2)購進(jìn)鋼材2噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為5萬元,稅款為0.65萬元
(3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,取得的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票上注明價(jià)款為2萬元,運(yùn)費(fèi)0.1萬
元,取得增值稅專用發(fā)票
(4)銷售產(chǎn)品一批,向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額40萬元
起初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額0.5萬元,已知增值稅稅率為13%,運(yùn)費(fèi)稅率9%,農(nóng)產(chǎn)品扣除率9%
要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅?
?
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老師,轉(zhuǎn)讓你兄弟企業(yè)的蘋果為什么不是按照9%
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